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部属单位加油卡使用管理情况专项审计工作顺利完成

来源: 供稿人:李源 日期:2019-10-11

    为巩固公务用车改革成果,加强财经纪律约束,清除廉政风险隐患,自20194,我部内部审计工作领导小组办公室对部直属单位及所办全资企业20132018年加油卡使用管理情况组织开展专项审计。 

    此次专项审计分自查自纠、现场审计核查、审计结果报送和整改落实三个阶段开展。201946月,我部29家部属事业单位及其所属26家全资企业开展全面自查,发现问题立行立改;20197月,按照内部审计工作领导小组办公室的安排,部财会中心组成14人的加油卡专项审计组,通过查阅加油卡台账、会计凭证、加油卡官网数据等资料对上述单位的自查自纠情况进行了全面核查。 

 

    为将加油卡监管工作做实,确保问题整改全面彻底,不留死角、不走过场,2019722日,部内部审计工作领导小组办公室召开了“部属单位加油卡使用管理专项审计整改布置会”,内部审计工作领导小组办公室主任、计财司司长陶怀颖同志亲自布置加油卡疑点问题核实举证和整改落实等工作,要求各单位高度重视加油卡使用管理工作,要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动边学边改,压实压紧主体责任,完善制度,加强长效机制建设。机关纪委书记周清同志到会,并就做好加油卡使用管理存在问题的整改工作做了讲话,提出了明确要求。20199月,部财会中心根据各单位报送的《加油卡专项审计整改报告》以及《加油卡异常使用情况核实表》,出具了加油卡专项审计汇总报告并提交内部审计工作领导小组办公室,圆满完成了本次审计任务。 

    此次开展加油卡管理使用专项审计,督促了各单位及时发现加油卡使用管理中存在的问题,并进行认真整改,减少了单位经济损失的同时也减少了干部违纪风险,严防“车轮上的腐败”。 

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